2017年度 审计局党员领导干部民主生活会群众意见建议整改情况总结报告材料
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(四)市级国有集团公司意见建议整改情况
1. 扩大政府投资建设项目跟踪审计面,增加审计人员力量。
整改情况:从实际出发,在保证完成法定审计任务的情况下,坚持量力而行、留有余地原则,预留一定时间和审计力量作为机动,确保审计署、审计厅和市委市政府临时交办任务的圆满完成。2017年度项目计划已定,未再增加跟踪审计项目数。
2. 加快跟踪审计的审核进度,提高审计效率。
整改情况:投资审计中心出台有关聘用人员绩效工资、审核业务流程控制等相关管理制度规定,促进加快审核进度,提高审计效率。
3. 适当安排国有企业的经济责任审计及经济效益审计。
整改情况:2017年已安排市汇金公司、土发集团等市属国有企业进行审计。
4. 加强对企业内审部门人员的业务培训和指导。
整改情况:鉴于拟注销市内审学会,2017年较少开展对企业内审人员的联系沟通和业务培训指导工作。
5. 多下企业指导,对企业多宣传审计政策法规。
整改情况:2017年5月编印了《审计法律法规普法读本》,送发市属国有企业进行普法宣传。审计干部结合审计项目深入企业,认真听取被审计单位的意见建议,及时发现和解决存在的问题,着眼为企业解难事、办实事、做好事,促进审计工作的落实。
三、对党组成员的意见建议及整改情况
无意见建议。
中共xx市审计局党组
2018年1月30日
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